広報かつら No.217 1988(昭和63)年 4月
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軍#詫就業葦業苦喜藁潔盛儀盛儀盛儀髄髄髄牒牒且煤僅嬢懐穣牒儲儲儲儲 広報かつら 4月号##(4)謀 種村国民健康保険歳入歳出予算 (歳 入) (単位:千円) 種村国民健康保険 特別会計 昭和六十三年度予算編成にあ たりましては、国において国保 制度改革等が協議されていると ころでありますが、本村の医療 費の動向と老人保健拠出金等を 含め検討いたし予算を編成いた しました。しかし、昭和六十三 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1.国民健康保険税 158,413 168,151 △ 9.738 2.使用料及び手数料 20 20 0 3.寅 庫 支 出 金 160,018 180,514 △ 20,496 4.療養給付習交付金 30,302 24,903 5,399 5.県 支 出 金 900 900 0 6.共同事業交付金 2,000 2,000 0 7.財 産 収 入 985 217 768 8.繰 入 金 15,000 27,000 △ 1Z,000 9.繰 越 金 23,501 14,001 9,500 10.諸 l牧 人 1,409 1,409 0 歳 入 合 計 392,548 419,115 △ 26.567 年度より国保制度見直し分とし て「保険基盤安定制度」が実施 される見通しであります。この 制度は、低所得者の保険料負担 を緩和し、国保運営の基盤安定 を図ろうとするものであります。 又、老人保健拠出金に係る国庫 負担率の調整により、実質三・ 四%程度引下げられ国庫支出金 等は年々減少の傾向にあります が、なお国の予算方針が不確定 款 本年度予算額 前年度予算額 此 戟 1,捻 寮 費 29,043 28,450 593 2.保 険 給 付 費 275,753 289,139 △ 13,386 3.老人保健拠出金 68,540 88,774 △ 20,234 4.共同事業拠出金 2,946 3,355 △ 409 5.保 鐙 施 設 費 238 171 67 6.基 金 積 立 金 986 218 768 7.諸 支 出 金 7,042 8 7,034 8.予 備 費 8,000 9,000 △ 1,000 歳 出 合 計 392,54S 419,115 △ 26,567 の状況にありますので、今後諸 般の状況の変化に伴い本算定時 には、見直しが必要と考えられ ます。 国保加入状況については、一、 二八二世帯被保険者絵数三、四 五〇人のうち退職被保険者数二 三〇人〓ハニハ%)、老人保健法 対象者数六九〇人(二〇%)、一 般被保険者数は二、五三〇人で あります。一般保険者の一人当 りの療養諸費費用蘇は二四、 七四三円と推計されますが、老 人分については一人当り三三七、 三一〇円で一般分の約三・三倍 であります。 歳入について 本年度の予算総顔は、前年対 比六・三%減の三九二、五四八 千円といたしました。国保税に ついては一般被保険者で前年当 初比で五・九%減、国県支出金 は一丁四%減となり全体の四 一二一%になっております。又、 被保険者の税負担の軽減を計る うえから本年度は一般会計から 一〇、000千円、基金積立金 より五、000千円を繰入れを することになりました。 歳出について 全体の七〇・二%に当る二七 五、七五三千円が保険給付費で 国民健康保険沢山診療所歳入歳出予算 (歳 入) (単位:千円) あり、老人保健拠出金について は一七・五%六八、五四〇千円 を計上いたし予備費については、 予測できない医療費等の増加に 対処するため八、000千円を 計上いたしました。 なお、今後共国保制度の実態 又、医療と国保税の関係等につ いて、深く被保険者のご理解と ご協力を得るよう、本年も引続 き努力いたします。 」‘ヽ 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1.診 療 収 入 106,730 112,748 △ 6,018 Z.使用科及び手数料 301 351 △ 50 3.県 支 出 金 7.034 1 7,033 4.財 産 収 入 403 192 211 5.繰 入 金 10,035 2 10,033 6.繰 越 金 1,000 1,000 0 7,諸 収 入 372 482 △ 30 8.村 偵 11,300 0 11,300 内 訳 医 科 96,112 63,633 3Z,479 歯 科 41,063 51,063 △ 10,000 歳 入 合 計 137,175 114,696 22,479 種村国民健康保険 沢山診療所特別会計 本村における最近の医療費の 増高、さらには疾病構造の多様 化等本格的な高齢化社会への移 行に配意し、当村唯一の医療機 関である医科、歯科両診療所に ついて、その使命、性格をよく 体し人生の幸福の根源である 「健康と長寿」を基本理念とし 村民の疾病の予防と早期発見・ 治療に専念するとともに、診療 所運営の健全化に向けて努力い たしたく存じます。 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1.稔 務 費 71,013 61,343 9,670 2.医 蓋 費 54,407 37,892 16,515 3.公 債 費 1,727 1,806 △ 79 4.諸 支 出 費 111 0 111 5.予 備 費 9,917 13,655 △ 3,738 内 訳 医 科 分 96,112 63,633 32,479 歯 科 分 41,063 51,063 △ 10,000 歳 出 合 計 137,175 114,699 22,479 「あいさつは,まずぽくからわたしから.

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